7月24日上午,集团公司内部审计体系建设研究项目结题会在总部召开。南京审计大学党委常委、副校长李乾文教授,江苏省审计厅原二级总监崔伦刚,南京审计大学现代审计发展研究中心主任后小仙教授,课题组负责人、南京审计大学研究员童瑞连;集团公司党委书记汪华,副总经理查文泉,财务总监李晓强等出席会议。李乾文代表课题组作专题报告,汪华致欢迎辞,查文泉主持会议,与会专家作项目评价发言。
经严格评审,专家组一致认为:课题研究立足铜化集团实际,采用科学的研究方法与合理的技术路线,形成了数据详实、结论可信的研究成果。研究成果不仅系统评估了铜化集团内部审计工作的效率与效果,更聚焦于内部审计组织体系、运行体系、业务体系和保障体系等核心领域,通过深入调研与科学分析,既总结了现有成效,又提出了多维度优化建议,为铜化集团构建高质量发展的审计监督机制提供了重要支撑。专家组还就《铜化集团内部审计评价报告》提出有针对性的修改意见,建议融入最终课题报告。
汪华在致辞中强调,本次课题是铜化集团立足战略发展需求、强化风险管控的重要举措。他高度肯定课题组在审计制度完善、流程优化与技术创新方面取得的突破性成果,指出新体系实现了全业务、全流程风险防控覆盖,为审计工作的规范化、专业化树立了新标杆。针对后续工作,他要求集团公司各部门和子公司须强化审计协同意识,以审计成果转化为发展动能;同时强调要动态优化体系,确保与集团公司改革发展同频共振。
据悉,课题组提交的研究成果完整规范,符合结题标准,标志着集团公司在内部审计领域迈入新阶段。此项工作将为集团公司建设具有行业竞争力的现代化企业提供坚实保障。
图为会议现场。(陈 记)